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財(cái)務(wù)報(bào)賬工作流程表

財(cái)務(wù)報(bào)賬工作流程表相關(guān)信息
財(cái)務(wù)報(bào)賬工作流程表相關(guān)問答
  • 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程詳細(xì)步驟

    1、填寫報(bào)銷申請:員工應(yīng)填寫完整的報(bào)銷申請表,包括費(fèi)用明細(xì)、金額、日期等信息,并附上相關(guān)的票據(jù)和憑證。2、提交報(bào)銷申請:員工將填好的報(bào)銷申請表和相關(guān)憑證提交給財(cái)務(wù)部門或公司指定的審批人員。3、審批流程:審批人員對...
  • 財(cái)務(wù)人員記賬做賬的流程

    1、采購人員、經(jīng)辦人報(bào)賬手續(xù)首先是要提供合法的票據(jù),辦理驗(yàn)收的手續(xù),填寫報(bào)銷結(jié)算單,所附單據(jù)要有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽名去提交財(cái)務(wù)報(bào)賬2、差旅報(bào)銷的手續(xù)提供合法的票據(jù),填報(bào)工作人員出差的審批單,參加會議的...
  • 會計(jì)報(bào)賬流程

    會計(jì)報(bào)賬流程如下:1.經(jīng)辦人取得或填制原始憑證,背書簽字確認(rèn),整理、粘貼原始憑證。2.部門(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)審核,背書簽字確認(rèn)。涉及實(shí)物的須有驗(yàn)收人背書簽字。3.報(bào)賬員對經(jīng)辦人送交的原始憑證進(jìn)行初...
  • 正規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

    一、費(fèi)用報(bào)銷流程:費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單),并打印費(fèi)用明細(xì)---報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字---財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)---公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))...
  • 正規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

    1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。2、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的...
  • 公司報(bào)賬流程明細(xì)

    一般來說,公司報(bào)帳的流程具體如下:1、首先,需要根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2、其次,收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3、再次,根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬,匯總、編制科目匯總表。4、...
  • 財(cái)務(wù)報(bào)賬流程

    財(cái)務(wù)報(bào)賬的主要流程:1、提供合法的票據(jù)。經(jīng)辦人員索取票據(jù)時(shí),應(yīng)要求供貨方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整,填寫內(nèi)容包括:單位名稱、日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、填票人。2、辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。注意區(qū)別所購貨物的類別,經(jīng)辦人注意在...
  • 會計(jì)做賬報(bào)稅詳細(xì)流程

    下面是我為大家?guī)淼臅?jì)做賬報(bào)稅詳細(xì)流程,歡迎閱讀。一、大致環(huán)節(jié):1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。4、根據(jù)記賬憑證匯總、...
  • 學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)賬流程

    學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)賬流程內(nèi)容如下:1、核算各核算單位報(bào)賬員,將本單位的原始單據(jù)整理核對后,進(jìn)行網(wǎng)上登記,制作報(bào)賬單,于每月25日前將原始單據(jù)報(bào)送教育經(jīng)費(fèi)結(jié)算中心審核。2、審核核算單位將原始票據(jù)上報(bào)結(jié)算中心后,由審核會計(jì),...
  • 報(bào)銷及付款的財(cái)務(wù)流程

    并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬。第二條借款報(bào)銷流程1、因工作...
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