從什么時候開始建賬,就只能查詢到什么時候的帳 如果09年的賬務(wù)在軟件里沒有錄入,肯定是不能查的
用友T3如何做年結(jié),快來一起看看吧。
材料/工具
電腦
方法
第1步、首先,要到進入用友T3財務(wù)軟件,查看一下賬套的各個模塊是否做了12月份的月結(jié),確保上年的12月做完月結(jié)。做過月結(jié)的會面都會有一個“Y”。
解可以的,用友軟件T3標/普版本所指的年結(jié)分為兩個大步驟: 1、建立新會計年度賬套; 2、結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)到新會計年度賬套中; 所謂的“年結(jié)”就是系統(tǒng)建立新會計年度賬套,所以,您所說的“可以不做年結(jié)就建立新的會計年度”是可以的。這樣你只
第3步、然后退出來,用帳套主管demo登錄,密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如:2015,登陸軟件。找到年度帳——建立。
你好!出納模塊必須單獨做年結(jié)。而出納模塊年結(jié)首先必須要把總賬等其他模塊年結(jié)完了才能做。出納的年結(jié)流程是:(前提是必須12月份做了月結(jié))打開出納模塊,彈出“登錄系統(tǒng)”的對話框,在帳套名稱的下拉菜單中選擇“系統(tǒng)管理”,用戶名為管理員,密碼為
第4步、創(chuàng)建成功了之后,然后要退出來,重新用demo登錄,這個時候年份就要選擇剛剛創(chuàng)建那個新年度了,然后登錄。在年度帳下面——結(jié)轉(zhuǎn)上年的數(shù)據(jù),首先要先結(jié)轉(zhuǎn)其他的模塊,最后在結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。
常見問題1、問:工資模塊為何12月份不能月結(jié)?工資模塊12月份不需做月末處理,當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問:固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦?批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問:為何賬套菜單
結(jié)轉(zhuǎn)完成后,要登錄到T3軟件,”??傎~——設(shè)置——期初數(shù)據(jù)。查看一下期初數(shù)據(jù),進行“試算”和“對賬。同時也要把期初對比上一年的12余額表。
年度結(jié)轉(zhuǎn)是把上一年度的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年度期初數(shù),所以本年利潤 利潤分配等需要全部完成,所有的會計憑證全部記賬,審核無誤。另外年度結(jié)轉(zhuǎn)前要把需要調(diào)整的業(yè)務(wù)也都處理完,比如應(yīng)收預(yù)收調(diào)整,現(xiàn)金銀行對賬,營業(yè)外收支,稅收調(diào)整等一系列全部完
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用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作
在電腦開始中點程序,選用友下有個系統(tǒng)工具,數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出中選總賬系統(tǒng),將憑證選項添加到已選項目中再在右側(cè)選項中選用友數(shù)據(jù)導(dǎo)出XML文件,形成導(dǎo)出文件注意路徑,下次導(dǎo)入時方便,建好年度賬后再用同樣的方式導(dǎo)入
1、用賬套主管進去系統(tǒng)管理(2010) - 年度帳 - 建立
2、用賬套主管進入系統(tǒng)管理(2011) - 年度帳 - 結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)
你可以先將憑證導(dǎo)出,然后進行上年度結(jié)賬,將上年余額結(jié)過來后,再將導(dǎo)出的憑證導(dǎo)入,這樣即不會丟了憑證,也不會引起年結(jié)數(shù)據(jù)出錯
用友t3財務(wù)報表怎么年結(jié)
財務(wù)報表不需要年結(jié),甚至說不需要動,只要你是總賬年結(jié)是沿用上年的科目體系,直接可以用
用友T3年初結(jié)轉(zhuǎn)上年年度賬,但下級菜單結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)顯示灰色,請問該怎么辦
網(wǎng)頁鏈接 用友T3年結(jié)流程詳解,可參考!是灰色的話可能是登錄的年度不對,如果要把17年結(jié)轉(zhuǎn)到18年,那登錄的年度要選擇18年,這樣才能把上年數(shù)據(jù)17年結(jié)轉(zhuǎn)到18年?;蛘呤菦]有權(quán)限。就這個兩個原因了。
用友T3年度結(jié)賬???
一、 所有模塊結(jié)賬。
先把所有模塊都結(jié)賬完畢,總賬是最后結(jié)賬的,看你用了哪些模塊
二、帳套備份。
用admin進入系統(tǒng)管理,帳套——備份(輸出)
三、建立新年度帳。
用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理,點年度帳——建立——確定。建新年度帳成功后,退出。
四、結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)
用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理,注意此時登錄日期為新年度日期,登錄后----年度帳----結(jié)賬上年數(shù)據(jù)(注意結(jié)轉(zhuǎn)年度帳跟結(jié)賬一樣 ,有先后順序,具體看你使用的是哪些模塊)
希望能幫到你,(年結(jié)中也很多出現(xiàn)報錯的現(xiàn)象,所以再年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前,一定要先備份數(shù)據(jù))
用友T3軟件總賬年結(jié)需要注意哪些問題
用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟
一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份,備份步驟如下:
1、進入系統(tǒng)管理,點注冊,
2、注冊用戶名用admin,再點確定。
3、再點擊菜單欄中的“賬套”,下拉菜單中選擇“輸出”
4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認。
5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)如下畫面,如果電腦配置較低,系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng),只要繼續(xù)等下去就可,系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。
6、數(shù)據(jù)備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。
7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài),只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份。
8、備份完成,如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復(fù)制到U盤即可。
二,完成數(shù)據(jù)備份后,進行建立新年度的年度賬。
1、 進入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬,就選2005年。選好后點確定
2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“建立”,
3、 點確認,接著點是。
4、系統(tǒng)會出現(xiàn)假死機,用戶只要耐心等待即可,根據(jù)電腦性能不同,花的時間也不同。
4、 建立完成后,系統(tǒng)會彈出如下畫面,表示建立成功。
三、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進行下一年度的賬務(wù)操作,此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎(chǔ)檔案,沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進一步的操作。
1、 進入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選2006年。選好后點確定
2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”,
注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,
1) 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版,直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可;
2) 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng),兩者沒有先后順序;最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。
4) 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單,在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。
3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),
4、 點確認
5、 確認后系統(tǒng)彈出如下對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn);如果不需要賬齡分析,選余額方式。
注:一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯!
6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告,提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。
7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務(wù)操作了。
8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復(fù)制一份,在報表系統(tǒng)打開,進行賬套初始后就可以重新計算了。
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